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14 résultat(s) recherche sur le mot-clé 'audit interne'
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Audit Interne du dispositif d’octroi et de gestion des crédits -Cas de la Banque Nationale d’Algérie BNA- / Nada Guerza
Titre : Audit Interne du dispositif d’octroi et de gestion des crédits -Cas de la Banque Nationale d’Algérie BNA- Type de document : texte imprimé Auteurs : Nada Guerza, Auteur ; Amar abdessalem, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2023 Importance : 100 p. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : audit interne contrôle interne risque bancaire processus d'octroi de crédits Résumé : L’objectif principal de cette étude est basé sur l’analyse de l’efficacité du processus d’octroi du crédit par caisse, au sein de la Banque Nationale d’ Algérie, tout en passant par l’évaluation de la performance du Contrôle interne lié à ce processus, ainsi que l’importance de l’audit interne pour l’amélioration du dispositif du CI. En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/40%C3%A8me_Banque/GUERZA_Nada.pdf Audit Interne du dispositif d’octroi et de gestion des crédits -Cas de la Banque Nationale d’Algérie BNA- [texte imprimé] / Nada Guerza, Auteur ; Amar abdessalem, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2023 . - 100 p. ; 30 cm.
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : audit interne contrôle interne risque bancaire processus d'octroi de crédits Résumé : L’objectif principal de cette étude est basé sur l’analyse de l’efficacité du processus d’octroi du crédit par caisse, au sein de la Banque Nationale d’ Algérie, tout en passant par l’évaluation de la performance du Contrôle interne lié à ce processus, ainsi que l’importance de l’audit interne pour l’amélioration du dispositif du CI. En ligne : https://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/40%C3%A8me_Banque/GUERZA_Nada.pdf Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900005903 40ème Promotion Banque Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible La pratique de l'audit interne / Mohamed Fessi
Titre : La pratique de l'audit interne : Des concepts à l'évaluation des principales fonctions de l'entreprise Type de document : texte imprimé Auteurs : Mohamed Fessi, Auteur Editeur : Contribution à la Littérature d'Entreprise C.L.E. Année de publication : 1999 Importance : 283 p. Présentation : ill.tabl. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-9973-828-18-7 Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.75 Administration et gestion:Entreprise Mots-clés : audit interne entreprise management contrôle Index. décimale : 657.45 Résumé : Audit interne, voici une fonctions aux contours assez flous sur laquelle les managers ne mettent jamais autant l'accent que lorsque,leurs entreprises vont mal.
en effet, jamais une fonction dont le nom complètement médiatisé, n'a autant donné lieu à des interprétations divergentes, à d'incessants contre-sens et à des jugements erronés.
Pourquoi tant de confusion? D'où provient cette contradiction? comment faire de l'audit interne, non un contrôle coercitif exercé pour le compte de la direction, mais une dynamique de progrès au sein de l'entreprise? comment s'y prendre pour mener des missions d'audit auprès des différentes fonctions de l'entreprise?
c'est à ces questions que le présent ouvrage tente de répondre, en donnant une vue claire et précise sur la réalité de l'audit interne dont l'objectif essentiel est e s'assurer de la maîtrise de l'entreprise et de proposer des améliorations pour la rendre performante.La pratique de l'audit interne : Des concepts à l'évaluation des principales fonctions de l'entreprise [texte imprimé] / Mohamed Fessi, Auteur . - Tunis : Contribution à la Littérature d'Entreprise C.L.E., 1999 . - 283 p. : ill.tabl. ; 24 cm.
ISBN : 978-9973-828-18-7
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.75 Administration et gestion:Entreprise Mots-clés : audit interne entreprise management contrôle Index. décimale : 657.45 Résumé : Audit interne, voici une fonctions aux contours assez flous sur laquelle les managers ne mettent jamais autant l'accent que lorsque,leurs entreprises vont mal.
en effet, jamais une fonction dont le nom complètement médiatisé, n'a autant donné lieu à des interprétations divergentes, à d'incessants contre-sens et à des jugements erronés.
Pourquoi tant de confusion? D'où provient cette contradiction? comment faire de l'audit interne, non un contrôle coercitif exercé pour le compte de la direction, mais une dynamique de progrès au sein de l'entreprise? comment s'y prendre pour mener des missions d'audit auprès des différentes fonctions de l'entreprise?
c'est à ces questions que le présent ouvrage tente de répondre, en donnant une vue claire et précise sur la réalité de l'audit interne dont l'objectif essentiel est e s'assurer de la maîtrise de l'entreprise et de proposer des améliorations pour la rendre performante.Exemplaires
Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900002270 657.45 FES Livre Bibliothèque de l'IFID Finances Exclu du prêt
Titre : Apport de l’audit interne en matière de gestion des risques opérationnels : Cas des agences bancaires de l’Arab Tunisian Bank (ATB) Type de document : texte imprimé Auteurs : Zakarya Benmadi, Auteur ; Riadh Hajjej, Auteur Editeur : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D) Année de publication : 2020 Collection : 38ème promotion Banque Importance : 93 p. Présentation : ill. tabl. en coul. Format : 30 cm. Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : audit interne risque opérationnel banque ATB Résumé : ce travail de recherche porte sur l'apport de l'audit interne en matière de gestion des risques opérationnels. l'auteur a pris le cas des agences bancaires de l'Arab Tunisian Bank. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/38%C3%A8me_Banque/BENMADI_ZAKARYA.pdf Apport de l’audit interne en matière de gestion des risques opérationnels : Cas des agences bancaires de l’Arab Tunisian Bank (ATB) [texte imprimé] / Zakarya Benmadi, Auteur ; Riadh Hajjej, Auteur . - Tunis : Institut de financement du développement du Maghreb arabe (I.F.I.D), 2020 . - 93 p. : ill. tabl. en coul. ; 30 cm.. - (38ème promotion Banque) .
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Institution financière:Banque Mots-clés : audit interne risque opérationnel banque ATB Résumé : ce travail de recherche porte sur l'apport de l'audit interne en matière de gestion des risques opérationnels. l'auteur a pris le cas des agences bancaires de l'Arab Tunisian Bank. En ligne : http://www.ifid-bibliotheque.com/biblio/38%C3%A8me_Banque/BENMADI_ZAKARYA.pdf Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900000113 38ème promotion banque Mémoire Bibliothèque de l'IFID Banques Disponible
Titre : Audit et contrôle interne : principes, objectifs et pratiques Type de document : texte imprimé Auteurs : Lionel Collins, Auteur ; Gérard Valin, Auteur Mention d'édition : 2 éd. Editeur : Paris : Dalloz Année de publication : 1979 Collection : Dalloz gestion. Finances Sous-collection : Finances Importance : XIX-415 p. Présentation : ill. Format : 23 cm ISBN/ISSN/EAN : 2-247-00076-2 Prix : 71,78 F Note générale : Bibliogr. p. 403-415 Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Administration financière:Comptabilité Mots-clés : Vérification comptable Audit interne Système d'information contrôle interne Index. décimale : 657.458 En ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33284296 Audit et contrôle interne : principes, objectifs et pratiques [texte imprimé] / Lionel Collins, Auteur ; Gérard Valin, Auteur . - 2 éd. . - Paris : Dalloz, 1979 . - XIX-415 p. : ill. ; 23 cm. - (Dalloz gestion. Finances. Finances) .
ISBN : 2-247-00076-2 : 71,78 F
Bibliogr. p. 403-415
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.70 Finances et commerce:Finances:Administration financière:Comptabilité Mots-clés : Vérification comptable Audit interne Système d'information contrôle interne Index. décimale : 657.458 En ligne : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k33284296 Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900000944 657.458 COL Livre Bibliothèque de l'IFID Finances Disponible Audit et contrôle interne / Romain Appercel
Titre : Audit et contrôle interne : Vers un audit et un contrôle interne humanistes, naturels et rigoureux Type de document : texte imprimé Auteurs : Romain Appercel, Auteur Editeur : Paris : Ellipses Année de publication : 2022 Importance : 263 p. Format : 24 cm ISBN/ISSN/EAN : 978-2-340-07463-7 Langues : Français Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.75 Administration et gestion:Gestion:Gestion d'entreprises Mots-clés : audit interne contrôle interne Index. décimale : 657.4 Résumé : Cet ouvrage met en exergue les compétences techniques et relationnelles nécessaires à la mise en place d’une fonction contrôle ou d’audit interne efficiente.
Il précise aussi le rôle du contrôleur et l’auditeur interne et les moyens dont il dispose pour exercer avec brio ses responsabilités et réussir avec sérénité.
L’auteur apporte ainsi une vision humaniste, naturelle et rigoureuse du contrôle et de l’audit interne aux étudiants et aux professionnels débutants et confirmés.Audit et contrôle interne : Vers un audit et un contrôle interne humanistes, naturels et rigoureux [texte imprimé] / Romain Appercel, Auteur . - Paris : Ellipses, 2022 . - 263 p. ; 24 cm.
ISBN : 978-2-340-07463-7
Langues : Français
Catégories : 6 Politique, droit et économie:6.75 Administration et gestion:Gestion:Gestion d'entreprises Mots-clés : audit interne contrôle interne Index. décimale : 657.4 Résumé : Cet ouvrage met en exergue les compétences techniques et relationnelles nécessaires à la mise en place d’une fonction contrôle ou d’audit interne efficiente.
Il précise aussi le rôle du contrôleur et l’auditeur interne et les moyens dont il dispose pour exercer avec brio ses responsabilités et réussir avec sérénité.
L’auteur apporte ainsi une vision humaniste, naturelle et rigoureuse du contrôle et de l’audit interne aux étudiants et aux professionnels débutants et confirmés.Réservation
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Code-barres Cote Support Localisation Section Disponibilité 0900005867 657.4 APP Livre Bibliothèque de l'IFID Finances Disponible Audit et inspection bancaire / Antoine Sardi
PermalinkL'Audit Interne Bancaire / Nabil Bouras
PermalinkL'audit interne / Etienne Barbier
PermalinkLa contribution de l'audit interne à l'amélioration du système de contrôle interne / El Hadi Soltani
PermalinkImpact de la transformation digitale de l'activité bancaire sur la fonction audit interne / Aldjia Lachemi
Permalink
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